Oversigt | åbningsbalance

SummaSummarum – nulstilling af åbningsbalance

I selskabers regnskaber hænder det, at revisoren har så mange ændringer, at den åbningsbalance, man har, faktisk ikke kan bruges. Det kan der være forskellige årsager til.

I SummaSummarum er det ind imellem lettere at slette den oprindelige åbningsbalance og indtaste forfra efter årsrapporten.

I så fald er den hurtigste måde at isolere åbningsbalancen (søg på åbningsdagen f.eks. 1.1.14) og eksportere den til en txt-fil. Herefter importere den med modsat fortegn.

Hvis du skal ud i den øvelse, kan importfilen se sådan ud, hvor det, du skal lægge mærke til er, at felt 7 og 8 er “byttet om”.

Udklip

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Åbningsposteringer i afsluttet Summa-regnskab

Hej! Jeg har endnu et spørgsmål. Jeg har afsl. 2009 automatisk i summasummarum 3 og saldi på aktiver og passiver er overført automatisk som ÅP. Skal jeg også kontere en åbningsbalance?

Når du afslutter 2009 regnskabet i SummaSummarum dannes der automatisk et 2010-regnskab, som har åbningsposteringerne med.  Så du skal ikke indtaste en åbningsbalance, men det kan godt være, at du skal lave nogle reguleringer i den eksisterende. Læs mere om det her: Nyt regnskabsår i SummaSummarum.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Åbningsbalance fra revisor

Hej Anette!

Fra min min revisor har jeg fået en åbningsbalance, som jeg skal bogføre ind
i regnskab for 2009.

Men jeg ved ikke, om tallene skal  debiteres/krediteres på de enkelte konti?? Kan du hjælpe mig?

Ja, det er et emne, jeg har skrevet om før: Aktiverne skal stå i debet og passiverne i kredit. Du kan læse mere om det her: https://anettesand.dk/2007/indtastning-af-abningsbalance-alle-programmer/.

Prøv også søgefunktionen, som du kan finde her til højre på siden. Taster du åbningsbalance ind, vil du finde alle indlæg, som  berører emnet.

God arbejdslyst.

Kommentarer { 7 }

Brevkasse: Indtastning af åbningsbalance

Hej Anette.

Tak for en god hjemmeside. Nu har du lige skrevet om åbningsbalancer og jeg sidder netop og skal indtaste en åbningsbalance og den stemmer ikke, hvilket jeg ikke kan forstå, fordi jeg har tallene direkte fra et andet bogføringssystem. Hvad kan der være galt? Og skal der moms på salgs- og købskontiene, jeg skal til at bogføre i Saldi?

Hvis din åbningsbalance ikke passer, kan det skyldes, at resultatet ikke er ført ned: Prøv at lægge årets resultat til i egenkapitalen, så burde det stemme. Eller træk det fra, hvis resultatet er negativt. Så burde det stemme, og så er de tal, du bruger, OK.

Momsen er allerede trukket fra og skal stå på momsafregningskontiene. Derfor skal der ikke momskode på nogle af de posteringer, du laver, når du indtaster åbningsbalancen. Heller ikke “årets tilgang af anlægsaktiver” eller andre, hvor der normalt er moms på.

Kommentarer { 0 }