Hej Anette!
Fra min min revisor har jeg fået en åbningsbalance, som jeg skal bogføre ind
i regnskab for 2009.
Men jeg ved ikke, om tallene skal debiteres/krediteres på de enkelte konti?? Kan du hjælpe mig?
Ja, det er et emne, jeg har skrevet om før: Aktiverne skal stå i debet og passiverne i kredit. Du kan læse mere om det her: https://anettesand.dk/2007/indtastning-af-abningsbalance-alle-programmer/.
Prøv også søgefunktionen, som du kan finde her til højre på siden. Taster du åbningsbalance ind, vil du finde alle indlæg, som berører emnet.
God arbejdslyst.
Hej Anette!
Hjælp…..))))
Hvordan førr jeg tilgodehavende moms ved regnskabsafslutning 2009?
Hilsen Heidi Solskov
Det skal stå på kontoen “momsafregning” i debetsiden. Hvis du har et regnskabsprogram, som automatisk 0-stiller momskontiene i forbindelse med årsafslutningen, skal du bare tjekke, at beløbet er korrekt og ikke gøre noget selv.
Dbh
Anette
Hej Anette!
Jeg bruger SummaSumarum 3, men er ikke klar over, om denne udgave automatisk 0-stiller momskontiene i.f.m. årsafslutningen, ved du det?
Hilsen Heidi Solskov
Ja, når du afslutter, kan du vælge (i en dialogbox, der dukker op), om momsen skal overføres til 66900. Det skal du sige ja til.
/Anette
Hej Anette!
Mange tak skal du have, så kan jeg få gjort regnskabet klar til revisor.
Hilsen Heidi
Hvis jeg starter et IVS, med konsulentydelser, skal der så betales amb og andre faste udgifter uanset om der er indtægter, det er jo ikke sikkert der er 37 timer der kan udfaktureres, det samme må gælde for andre afgifter til skat det er de afgifter IVS´et skal betale jeg tænker på?
Eller følger disse afgifter den løn udbetaling der finder sted.
Lars
Hej Lars
Når du starter et IVS, skal der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag og A-skat, før du begynder at udbetale løn til dig selv eller andre. Når regnskabsåret er omme, vil der skulle betales selskabsskat af virksomhedens overskud.
Dbh.
Anette