Tilmeld dig RSS Feed

Brevkasse: Skal jeg betale skat af min webcam-indtægt?

SpørgsmålHej Anette Sand.

Jeg skriver til dig, fordi jeg ikke helt kan få styr på, om man skal betale skat vis man er medlem af Dkwebcam, da det er en hobby?

Mvh Maria

SvarHej Maria

Som webcam-model tjener du penge for en ydelse, du leverer. Det er skattepligtigt helt på linje med andre indtægter, man har. Hvis du har nogle udgifter, f.eks. udstyr, som er direkte forbundet med din webcam-aktivitet, og som ikke bruges i andre sammenhænge, så kan du trække de udgifter fra, når du skal beregne din skattepligtige indtægt. Beløbet skal opgives på selvangivelsen. Det er en AM-pligtig indtægt.

Dbh.
Anette

Brevkasse: Fodterapeut – hvilket regnskabsprogram skal jeg vælge?

SpørgsmålHej Anette

Jeg kan slet ikke finde ud af hvilket regnskabsprogram jeg skal vælge…

Jeg er fodterapeut, mine behandlinger er momsfritaget, men cremesalget er momspligtigt, jeg skal betale lønsumsafgift og vil gerne kunne udskrive fakturaer – som både regner med og uden moms (uden når jeg har lavet en behandling, og med når jeg sælger en creme) – kan du give nogle gode eksempler på nogle programmer??? Har lige installeret SummaSummarum, men det duer vist ikke til mine ønsker, vel – eller har jeg bare ikke fundet fidusen?

Håber du kan hjælpe.

Hilsen
Sine

SvarHej Sine

Alle de ønsker, du har til et regnskabsprogram, kan SummaSummarum opfylde. Så jeg tror, at du måske ikke bruger det helt korrekt, hvis du ikke kan få det til at virke. Du ville nok opleve nogenlunde de samme forhindringer, hvis du forsøgte dig med et af de andre.

Regnskabsskolen kan tilbyde dig en times undervisning (a 575 kr. + moms) – eller mere, hvis du gerne vil have hjælp til opsætningen, sådan at dine fakturaer, moms mv. fungerer korrekt.

Dbh.
Anette

Læs om Regnskabsskolens individuelle undervisning her

Brevkasse: Hvornår skal man beskattes af fri telefon?

SpørgsmålHej Anette

Jeg hjælper min veninde med bogføringen og regnskabet og har et par spørgsmål, jeg ikke kan finde et skræddersyet svar på, og håber, du kan sætte punktum på sagen.

Her er det ene (som er delt i to), og det drejer sig om “fri telefon” (kapitel 3.6 i din bog om  fradrag, 2012, s.70). Jeg citerer: “Hvis man har adgang til at bruge virksomhedens telefoner privat, skal man beskattes af 2.500 kr.  Husk lige, at man skal beskattes, bare man har muligheden for at ringe privat – uanset om man gør det eller ej. For selvstændige betyder det, at man i praksis lige så godt kan trække alle telefon- og internetudgifter fra, både på kontoret og hjemme, og  så lade sig beskatte af fri telefon.”

Først en lille bemærkning der opstod da jeg læste den første sætning her: Hvis jeg, som  kontoransat funktionær (uden firmamobil eller hjemme-pc) i et stort firma, lejlighedsvis godt må ringe privat fra min fastnet skrivebordtelefon, er det underforstået, at jeg skal beskattes af en ekstra 2,500 kr.? (Jeg ved godt at “lønmodtager” er omhandlet på  s.68, men mit spørgsmål er mere specifik.)

Men mit hovedspørgsmål er nemlig ad. den citerede tredje sætning: Hvis min veninde (som er ejer af en enkeltmandsfrisørsalon) kun  har fastnettelefon (dvs. alle evt. mobilomkostninger holdes privat), slipper hun ikke for at betale fri-telefon-skat?

Glæder mig til dit kommentar.

Venlig hilsen, Martin

SvarHej Martin

For det første: Hvis man i enkelte tilfælde bruger sin arbejdsgivers telefon til private opkald i arbejdstiden, udløser det ikke beskatning af fri telefon.

For det andet: Jeg mener ikke, at din veninde skal beskattes af fri telefon, fordi der er tale om en fast installation på virksomhedens adresse, såfremt der er rimelige og fornuftige telefonudgifter i privaten, herunder at din veninde betaler for en mobiltelefon.

Dbh.
Anette

Brevkasse: Skal jeg bogføre som vareforbrug eller til lager?

Spørgsmål
Hej Annette,

Jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt jeg rent bogføringsmæssigt skal køre lagerstyring eller blot udgiftsføre mit varekøb direkte som vareforbrug.

Jeg har en virksomhed, hvor hovedparten af de bestillinger vi får, bliver leveret direkte til kunde fra importør i et ‘dropshipping’ lignende set-up.

Her giver det jo god mening at udgiftsføre direkte som vareforbrug, fordi varekøbet følger salget. Men jeg har også en del varer ind over eget lager. Her er lageromsætningshastigheden relativt høj, så forskydningen i tid fra varekøb til salg er måske max. 4 uger.

Det gennemsnitlige varelager udgør omkring kr. 100.000,- opgjort i kostpriser, og den årlige omsætning ligger lige i underkanten af kr. 3.000.000.

Mit spørgsmål er således, om det vil være ok, at udgiftsføre varekøb til lager som direkte vareforbrug, eller hvorvidt det skal  bogføres ind over varelager > vareforbrug, hvilket naturligvis er en mere administrativ tung øvelse.

Tak på forhånd, Morten

Svar
Hej Morten

Det vil være helt i orden, at du driftsfører udgiften til varekøbet i løbet af året. Men så skal du i forbindelse med årsafslutningen lave en varelageroptælling. Den del af dine vareindkøb, som ikke er medgået til salget (endnu), skal bogføres i debet på varelagerkontoen og i kredit i driften. Så går det hele op – uden at du skal til at holde løbende lagerstatus.

Dbh.
Anette

Brevkasse: Moms før momsregistrering

SpørgsmålHej Anette

Jeg skal momsregistrere min virksomhed. Lad os sige jeg har tjent 20.000 kr, selvfølgelig uden moms da det ikke er lovligt eftersom man ikke er momsregistreret. Når jeg så momsregistrerer min virksomhed, skal jeg lægge 25 % moms oven i prisen. Men når det er at jeg så skal oplyse moms, skal jeg så trække de 25 % fra de 20.000 kr som jeg tjente før jeg blev momsregistreret?

Hilsen
Alexander

SvarHej Alexander

Du skal ikke betale moms af de penge, du har tjent, før du blev momsregistreret (og du må ikke trække momsen fra de regninger, som vedrører køb, før du blev momsregistreret).

Dbh.
Anette

Brevkasse: Hobbyvirksomhed, kvitteringer og SU

Spørgsmål
Hej Anette

Jeg har siddet og læst rundt om på nettet og overvejer stærkt at lave en hobbyvirksomhed ud af mine kreative evner, da  tingene bare står og står.

Mit ene spørgsmål er vedr. kvitteringer. Jeg vil gerne sælge kort, og selvfølgelig give en kvittering, men den kvittering, skal der da stå pris på de enkelte ting? Eks. hjørner til en pris af 5,95, kort a 15 kr. osv., eller kan man godt dele det op i kategorier og herved skrive kort kategori c, og så tjekke hvad de enkelte dele koster, og afskrive dem i regnskabet, men uden at køber ser dette? Skal jeg oplyse hvad et enkelt hjørnesticker koster, når nu et ark med 10 koster 5,95 kr.? Altså dele prisen op.

Samtidig, hvordan skal jeg forholde mig i forhold til min SU? Kan jeg risikere at det koster i SU’en? Jeg har ingen intentioner om at tjene over 50.000 kr., og derfor mener jeg ikke det burde påvirke SU’en, når jeg ikke har anden indkomst end SU+SU-lån.

Mvh
Katrine

Svar  Hej Katrine

Du må tjene op til ca. 86.000 kr. om året, før det påvirker din SU, så på den front er der vist ingen problemer.

Og ja, når du skriver regninger, kan du godt dele op i fornuftige kategorier og samle, så længe det fremgår af regningen hvad der er købt, hvor meget der er købt for, at der er moms på varen (hvis du bliver momsregistreret) og dine kontaktoplysninger. Hvis der er tale om et større køb, skal købers navn og adresse også fremgå af regningen.

Dbh
Anette

Brevkasse: Diæter – kan det betale sig at omdanne til ApS?

SpørgsmålHej Anette, jeg vil høre om du kan give mig et godt råd?

Jeg har et enmandsfirma (certifikatsvejser/montør/smed) hvor jeg lejer mig selv ud på timeløn. Jeg har rejst som montør rundt i dk. Jeg kæmper med udlændinge på prisen og har derfor været nødt til at leve af diæter, men nu er de så godt som væk! Jeg overvejer at lave firmaet om til ApS så jeg kan give mig selv diæter igen. Jeg rejser omkring 220 dage om året og bor i min campingvogn. Kan det betale sig for en som mig at lave firmaet om?

Svar

Hej Kim

Der skal flere overvejelser ind over end lige, diæterne: Et ApS er (ca. 12.000 kr) dyrere at administrere pr. år, og der er en række krav, der skal opfyldes, f.eks. kan man ikke hæve penge fra firmaet, uden de bliver beskattet løbede (=lønsystem), årsrapport skal indsendes og offentliggøres mv.

Hvis du har mulighed for det, så kom til et af Regnskabsskolen informationsmøder - så ville vi kunne tage emnet “omdannelse – evt. skattefrit” op netop på det møde.

Med hensyn til diæterne: Du vil som arbejdsgiver kunne udbetale diæter skattefrit med fuld fradrag i firmaet, også ud over de 50.000 kr., som er max-grænsen nu. Så set fra den vinkel, kan det måske være en løsning med et ApS frem for en personligt ejet virksomhed.

Dbh
Anette

Brevkasse: Start af eget forlag

Spørgsmål Hej Anette

Læste lige et gammelt indlæg om oprettelse af eget forlag. Jeg skal snart til at udgive en fagbog inden for sundhed, og skal i den forbindelse selv oprette eget forlag og styre distributionen selv mv.

Jeg har læst på diverse fora og alt på isbn og ville høre om der er noget man specielt skal have for øje når man opretter et forlag?
Sådan som jeg ser det, så opretter man et forlag og knytter dette til en virksomhed (i mit tilfælde et I/S). Er der mere i det end det? Det er vel virksomheden som er forlaget og derigennem det bliver styret? Jeg er selv forfatter på bogen og har skrevet en copyright sektion og disclaimer i denne.

Jeg håber du kan hjælpe en kommende iværksætter:)

Mvh
Kim

SvarHej Kim

Du har forstået det rigtigt – der er ikke mere i det. Du angiver blot dit virksomhedsnavn på tilmeldingsblanketten for nye forlag på isbn.dk, så har du oprettet et forlag.

Dbh
Anette

Brevkasse: Hvad må jeg trække fra i min hobbyvirksomhed?

Spørgsmål  Hej, først og fremmest tak for en fremragende side.

Jeg er for nylig begyndt at sælge apps i Apples AppStore og har ikke overskud endnu, så ikke haft mulighed for at skulle betale skat endnu. Jeg er alene og mener “virksomheden” kan kategoriseres som hobbyvirksomhed. I den forbindelse er det jo meget simpelt regnestykke, indtægter – udgifter = overskud, og betale skat af det som var det en anden indkomst.

Nu er mit spørgsmål så, hvor meget man må trække fra i en hobbyvirksomhed. En computer er nødvendig for at kunne lave apps, og andre konkurrenters apps er nødvendige at købe for at lære hvad kunderne efterspørger. Kan man trække disse fra?

Multimediebeskatning, hører det også ind under hobbyvirksomhed?

Og sidst, er der nogle omsætningsmæssige maks-krav for at kunne kalde det en hobbyvirksomhed?

Simon

Svar  Hej Simon

Der er en række ting – især genstande, som kan bruge både privat og erhvervsmæssigt – som du ikke kan trække fra, hvis der er tale om en hobbyvirksomhed. Men du skal være opmærksom på, at du godt kan have en erhvervsdrivende virksomhed, selvom du driver den i fritiden, så det er slet ikke sikkert, at man kan sige, at din virksomhed er en hobbyvirksomhed. Der er ingen max.grænser for omsætning mv. Jeg vil foreslå dig at læse mere på http://hobbyvirksomhed.dk.

Dbh

Anette

Brevkasse: Giver udbetaling af bonus problemer med feriepenge og pension?

Spørgsmål  Hej Anette

Skriver godt nok som medarbejder, men kan være jeg selv bliver selvstændig og får samme problemstilling.

Er ansat i et dansk firma hvor vi udfører arbejdet i Norge; kort fortalt, så vil firmaet ikke udbetale timer over 37 timer (har 60 timer i ugen) som bonus, da de mener det giver problemer med feriepenge, pension og måske lovgivningen. Har de ret ? Eller er det muligt at gøre noget smart?

Super blog

Tom

 

Svar  Hej Tom

Firmaet har egentlig ret: Hvis de udbetaler beløbet som bonus, kan man sige, at du som medarbejder bliver snydt for værdien i forhold til ferieafviklingen. Om der er mere smarte måder at gøre det på ved jeg ikke, blandt andet fordi du ikke fortæller, hvordan I får de overskydende timer udbetalt – eller om I måske afspadserer dem?

Med hensyn til pensionen burde der ikke være noget problem – alt efter, om I er omfattet af en overenskomst og hvilken aftale, der er indgået ved ansættelsen, men med hensyn til lovgivningen generelt er det et meget stort spørgsmål, fordi der både kan være tale om norsk og dansk lovgivning.

Dbh
Anette